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塔城地区审计局召开内部审计暨“新自查”工作推进会

发布日期:2025-04-29 12:25
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来源:塔城地区审计局
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为深入贯彻落实上级审计工作部署,进一步提升塔城地区内部审计规范化水平,扎实推进新自查工作走深走实,422,地区审计局组织召开内部审计暨新自查工作推进会。邀请地区本级内审机构和一级预算单位中资金量大、业务复杂、下属单位多、风险较高15家单位代表参加会议。

以学促行,深化理论武装会上,地区审计局主要负责人带领全体参会人员集中学习了《审计署关于内部审计工作的规定》审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见等重要文件精神,围绕内部审计工作的职责定位、制度要求和重点任务进行系统解读,强调内部审计是单位内部监督的重要防线,要求各部门切实提高政治站位,强化责任担当,将内审工作作为提升治理效能的重要抓手。

聚焦重点,明确工作方向会议紧扣科学规范提升年行动、中央八项规定精神学习教育活动及自治区审计厅关于内部审计工作要求,以近年来内部审计发现的典型案例为支撑,突出反映了内部审计在优化资源配置提高经济效益防范经济风险、保障政策落实等方面的作用,使参会人员对什么是内部审计、为什么需要内部审计有了更深入的理解对各单位普遍关心的没有内设机构如何开展内部审计、如何组织实施内部审计等问题,进行答疑解惑提出解决方案。动员各单位发挥自我革命精神,刀刃向内主动查摆自身问题积极开展内部审计“新自查”。

精准培训,提升业务能力围绕内部审计实务操作、新自查工作流程开展专题培训。通过理论讲解、案例分析等方式,对审计计划编制、现场实施、报告撰写等环节进行指导,重点针对新自查工作中易出现的难点、易错点进行深入剖析,帮助参会人员理清工作思路、掌握方法技巧,切实提升业务能力和专业素养。

会议强调,各部门要以此次推进会为契机,将内部审计与新自查工作同推进,强化责任落实,加强协作配合,形成工作合力要坚持边查边改、立行立改,以高质量审计监督推动地区经济社会高质量发展。参会人员表示通过实例学习和方法指导,对内部审计有了更加清晰的认识,认真落实会议精神,补齐工作短板,切实提升内部审计质效,为地区发展贡献审计力量。(塔城地区审计局供稿