巴州党委审计办积极采取措施,不断提升协调层次,拓展协作范围,凝聚监督合力,持续巩固和深化审计管理体制改革成果,推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
一是坚持审计“一盘棋”思想,拓宽贯通协作渠道。加强对县市党委审计委员会及其办公室的组织领导和工作指导,充分发挥州党委审计办统筹抓总、服务保障、督促落实方面的职能作用,加强对全州审计工作的组织谋划,主动与纪委监委、组织、巡察、财政、发改、国资、人社等部门加强沟通协作,邀请州纪委监委同志担任州林草局经济责任和自然资源资产离任审计组副组长,抽调县市审计干部和州纪委监委、人社、水利、医保等部门业务骨干、巴音国资公司职工等与州审计局人员混合编组、共同审计,促进提升审计监督效能。2023年以来,由州纪委监委牵头,与审计部门组成调研指导组,对县市党委审计委员会及其办公室履职尽责情况进行调研指导,助力审计“带电”“长牙”,促进审计整改全面到位;强化内审工作,指导州农业农村局积极开展审前培训,共同研究制定审计方案,推动各项工作任务落实,该项目被自治区内审协会评为2023年度优秀审计项目。
二是推动建章立制,促进成员单位明晰职责。坚持把制度建设摆在首位,接续研究出台《自治州党委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《自治州党委审计委员会成员单位工作职责》《审计监督与组织监督贯通协作的工作措施》《审计监督与财会监督贯通协作的工作措施》《审计监督与国有资产出资人监督贯通协作的工作措施》等制度措施,促进审计工作有据可依、有章可循、有序开展。同时,州审计局与检察院联合印发《关于建立检察公益诉讼与审计监督协作配合工作机制的意见》,与州纪委监委联合出台《关于纪检监察机关与审计机关协调配合的工作措施》,进一步拓宽审计监督与其他监督的贯通协同;目前,正在研究探索审计监督与民主政协监督、人大监督的贯通协同,促进“大监督”工作格局有效构建。
三是强化日常沟通,促进双向互动。在召开审计进点见面会、审计结果反馈会、问题整改推动会议时,积极邀请相关单位派员参加,对发现的问题线索、工作开展情况、最新相关政策法规、工作程序和组织培训等相关事项,积极与成员单位主动互通、共享信息,强化对接、形成合力;在举办业务培训时,积极邀请纪委监委、巡察机关、财政发改等部门派遣业务骨干给审计干部传授相关业务知识,提升审计人员知识储备。在去年自治区审计厅组织开展审计专题业务培训时,积极组织州纪委监委、党委巡察办、国资委三家单位20名骨干参加自治区审计培训,促进互学交流。
四是强化结果运用,增强审计监督实效。州纪委监委、党委巡察办等部门将审计查出问题和整改情况作为日常监督、巡视巡察的重要参考,2023年以来对审计发现问题整改落实情况开展“回头看”3轮次;州党委组织部将审计结果和整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据,在干部监督工作联席会议上督促各联席会议成员单位落实领导干部经济责任审计、自然资源资产离任审计反馈问题整改职责;州财政局结合地方政府专项债券审计发现问题,组织在全州开展清理共管账户专项行动,针对审计发现“州直单位存在闲置资产未及时盘活”问题进行专项清理盘活;州政府督查室牵头,财政、审计两家单位配合,就2022年审计厅对巴州开展财政收支审计发现问题涉及6个县市未完成整改情况进行督促检查,确保按期完成整改。(巴州审计局供稿)