2024年上半年,博乐市委审计办坚持和加强党的集中统一领导,贯彻落实市委审计委员会作出的各项决策部署,在抓好统筹谋划、完善工作机制、强化跟踪督办等方面持续发力,服务市党委审计委员会议大事、谋大事、抓大事,为推动审计工作融入和契合全市高质量发展大局做出积极贡献。
一是着眼服务大局,抓好统筹谋划。市委审计办积极做好市委审计委员会会议筹备工作,服务市委审计委员会统筹谋划、协调推进审计工作重大事项,保障审计工作与市党委、政府工作同向同行。2024年上半年,召开八届市委审计委员会第五次会议,汇报2023年度工作总结及2024年度工作思路,审议通过2024年度重点审计项目计划、2022年审计查出问题整改情况报告等审计监督重大事项,研究部署重点任务,着力把好政治方向,有效推动审计工作落地。严格落实《博乐市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》要求,积极发挥成员单位协调会召集人作用,及时召开成员单位工作协调会议暨经济责任审计工作联席会议,加强与成员单位沟通协调,拓展贯通协同方法路径,紧紧围绕深化审计成果运用这个目标来开展工作,推动贯通协同顺畅高效。
二是着眼构建审计“一盘棋”,完善工作机制。进一步健全完善重大事项请示报告制度,及时向本级和上级党委审计委员会报送报告和重要信息。上半年,向自治州党委审计委员会及其办公室呈报重大事项和工作报告19份,向市委审计委员会呈报请示、报告和重要信息22份。配合市纪委监委、市委巡察办制定“制度+指引+流程+导图+机制”全流程工作指引,建立“信息共享、工作会商、协同配合、深度参与、线索处置、成果运用”6项机制,有效配置纪检监察监督、巡察监督、审计监督资源,推动“三类监督”贯通协同形成合力,实现“纪巡审”三方“工作成本1+1+1<3”,“监督质效1+1+1>3”的良好局面。
三是着眼推动审计整改,强化跟踪督办。坚持高位推动,定期向市委、市政府汇报审计发现问题整改工作,召开审计整改专题推进会1次,开展审计查出问题整改“回头看”专项督查1次,认真落实《博乐市县级党政领导干部推进分管联系单位审计整改工作实施办法(试行)》,建立“两函一书”机制,依托审计整改联席会议,加强领导和协调,解决审计中发现的问题,压实整改责任,市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改完成率达到90%以上,创历年新高。(博乐市审计局供稿)