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强化调研指导助力国企内审工作提质增效

发布日期:2025-12-15 17:27
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来源:自治区审计厅
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  近期,秘书处会同内审处加大对区属国有企业的调研指导力度,通过现场查阅资料、宣讲解读、座谈交流等方式,重点对水发集团、交投集团党委落实党对审计工作的领导内部审计工作开展情况进行了现场调研指导,深入了解区属国有企业审计委员会履职尽责和内审工作及内审干部队伍建设取得的成效,深入分析存在的问题,并提出进一步改进和加强企业内部审计工作的建议,助力国有企业建立健全内审工作机制,完善内审管理体系,提升内审工作质效,规范经营管理,深化国有企业改革。

调研的过程中,调研组宣讲解读了习近平总书记在历次中央审计委员会会议上的重要讲话精神,引导国有企业领导干部深刻认识新时代新征程审计工作的重要意义,深刻认识到审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量内部审计是国家审计在审计监督对象内部的延伸,是国家审计实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖的基础和重要组成部分。内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,既是各部门、各单位强化内部控制不可或缺的重要手段,又是国家治理体系的基础环节和重要组成部分。

针对两家国有企业存在的审计委员会发挥作用不充分、委托实施审计项目占比高、审计报告等审计文书不规范、内部审计成果质量有待提升内审队伍建设还需加强等问题和不足,提出了进一步加强和改进工作的对策建议。一是加强党对审计工作的领导,切实提升对审计工作重要性的认识。集团党委、审计委员会应切实扛起主体责任,定期研究部署内审工作,不断健全完善内部审计制度体系,充分发挥内部审计职能作用。二是深化研究型审计,切实提升内部审计工作质效。按照“政治—政策—项目—资金”这条主线开展审计,重点关注重大项目投资建设运营、重大对外投资、重大资金使用、重大资产管理等情况,有效规避风险。三是强化内审队伍建设,切实提升内部审计工作的科学性和规范性。配齐配强内审工作人员,积极派员参与国家审计机关统一组织的审计项目通过“以干代训”“以审代培”等形式,强化专业训练和实践锻炼,切实提升内审干部的专业能力和水平。